首 页
研究报告

医疗健康信息技术装备制造汽车及零部件文体教育现代服务业金融保险旅游酒店绿色环保能源电力化工新材料房地产建筑建材交通运输社消零售轻工业家电数码产品现代农业投资环境

产业规划

产业规划专题产业规划案例

可研报告

可研报告专题可研报告案例

商业计划书

商业计划书专题商业计划书案例

园区规划

园区规划专题园区规划案例

大健康

大健康专题大健康案例

行业新闻

产业新闻产业资讯产业投资产业数据产业科技产业政策

关于我们

公司简介发展历程品质保证公司新闻

当前位置:思瀚首页 >> 可研报告 >>  可研报告案例 >>  节能环保

重庆至信实业冲焊生产线扩产能及技术改造项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2025-07-02

一、投资项目实施的必要性

1、新能源汽车市场需求推动,满足汽车零部件配套需求

根据中国汽车工业协会数据,2021 年至 2023 年,我国新能源汽车销量由350.72 万辆增长至 944.83 万辆,渗透率由 13.4%增长至 31.6%,保持了强劲的增长势头。2024 年,我国新能源汽车产销分别达到 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆,同比分别增长 34.4%和 35.5%,渗透率达 40.9%,较 2023 年提高 9.3 个百分点。

预计 2027 年我国新能源汽车销量将突破 2,000 万辆,在国内汽车产业尤其是新能源汽车产业快速发展的市场背景下,汽车冲焊件产品需求快速提升,公司亟需进一步强化生产能力,优化生产工艺,提升智能化水平,通过扩大产能规模以紧紧把握未来持续增长汽车零部件配套需求。

2、提高冲焊件产品产能,缓解公司产能瓶颈

稳定的产品供应能力是整车企业选择供应商的关键考核因素,公司多年来致力于专业从事汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售,积累了丰富的生产运营经验,在重庆、浙江宁波、安徽六安等多地建有生产基地。

随着公司稳定运营,市场需求持续提升,主要基地已进入生产瓶颈期,由于现有设备已使用较长时间,且关键工序如热成型工序所使用的热成型线存在产能限制,旺季时公司难以承接新客户订单,不利于公司业务发展,亟需通过技术改造及新设备投入进一步开发公司现有生产能力,缓解订单增加导致的高生产负荷;且公司现有热成型生产线数量较少,目前的生产能力仍难满足旺季客户需求。

在上述背景下,公司将依托现有基地,以智能化、数字化作为生产线建设方向,以智能化设备及数字化平台提高产品生产效率,实现产品扩能,同时提高设备稼动率,缓解公司产能瓶颈,为公司增强市场竞争力奠定良好的基础。

3、丰富公司产品类型,满足客户定制化需求

丰富的产品支撑是企业业务持续稳定增长的基础,近年来公司结合客户需求,通过自主开发陆续拓展了众多新能源汽车冲焊件产品,在行业内取得了良好的口碑基础。然而汽车行业产品迭代快速,基于汽车冲焊零部件产品定制化的生产特点,零部件企业应根据下游客户整车制造商的定制要求同步进行模具开发、制定工艺路线并组织生产,从开发端即参与产品升级。

本项目建成后将进一步提升公司产品供应能力,根据客户需求开发更优质的定制化产品,丰富大型总成件、高强度结构件及中大型结构件等产品类型,优化公司自身产品体系,同时通过客户反馈反向赋能公司产品与技术,促进产品迭代及工艺技术提升,促进公司业务链良性发展。

二、投资项目实施的可行性

资金投向与公司所属行业一致,项目的实施有利于公司的长远发展并对经营业绩起到较大的促进作用。本次投资项目是实施公司发展战略的重要举措,投资项目的实施,将进一步优化公司产业结构,提高持续盈利能力,增强综合竞争实力。公司投资项目具有必要性和合理性,投资金额与公司现有生产经营规模和财务状况相适应,公司在市场、人员、技术、管理等方面有相应储备,公司投资项目具有可行性。

1、项目建设符合国家产业政策要求

在新能源汽车需求及国家节能环保政策推动下,汽车冲焊件产品市场将继续扩大,近年来,国家政府出台了一系列政策措施,推动汽车制造业及新能源汽车产业发展。本项目属于《产业结构调整指导目录(2024 年本)》“鼓励类”范畴,2022 年 1 月国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》指出要积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用,到 2025 年,新能源汽车新车销量占比达到 20%左右。

2021 年 10 月宁波市人民政府印发《宁波市汽车产业集群发展规划(2021—2025 年)》,提出要实现整车及零部件产业布局优化。重点园区实现集群化、特色化发展,产业集群效应充分发挥,整车企业的本地供应商配套占比达 50%。2022 年 7 月安徽省发展改革委印发《支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策》,鼓励零部件企业与整车企业组建产业创新共同体,协同开展新产品研发和应用,提升产业配套率。

2023 年 11 月重庆市人民政府办公室印发《重庆智能网联新能源汽车零部件产业集群提升专项行动方案(2023—2027 年)》要求加快传统零部件企业转型升级。推动传统零部件企业紧跟整车企业新产品和新项目配套需求,发挥自身管理、研发、制造等方面的优势,选方向、上项目,加快向智能网联和新能源化转型。上述政策为项目实施提供了有力支撑。

2、丰富的技术积累为项目实施奠定基础

公司在多年的生产经营中积累了丰富的技术基础,专业制造汽车冷冲压件、热成型件与焊接部件,具有汽车全车冲焊件开发及生产经验。公司是高新技术企业,经过多年的积累,公司已获得中国机械制造工艺协会科学技术奖、专精特新“小巨人”、重庆市“专精特新”企业、重庆市数字化车间(乘用车车身热成型结构件加工)、企业技术中心等荣誉。

公司拥有自己的技术团队,截至报告期期末,发行人及其子公司共拥有境内专利 336 项,其中 49 项发明专利。先后通过了职业健康安全管理体系 ISO45001 证书、环境管理体系 ISO14001 证书、质量管理体系 IATF16949 证书、知识产权管理体系认证证书、两化融合管理体系评定证书等多项质量体系认证。

综上,成熟丰富的技术积累及完善的质量体系认证为本项目顺利实施奠定坚实基础。

3、优质的客户群体为新增产能消化提供保障

经过多年不断地探索和拓展,公司凭借先进的技术、良好的管理、优良的服务与品质,与行业客户保持着长期密切的合作关系和坚实的互信基础。公司主要客户包括长安汽车、吉利汽车、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车等国内造车企业,也涵盖长安福特、沃尔沃、林肯等合资品牌。随着公司专业技术人才及经营管理团队的不断成熟和稳定,公司产品品质、良率、交期、售后服务等方面也获得了客户肯定和认可。

公司致力于成为客户广泛认同、同行尊重的国内冲焊领域最具竞争力的、最有品牌价值的供应商之一,十分重视维护与优质客户的深度合作关系,多年来不断挖掘客户对产品的最新需求,积极参与客户产品研发,不断拓宽产品的新兴应用领域,同时公司亦积极与国内外下游厂商进行接触,拓展潜在客户群体,稳定长期的优质客户资源和丰富的客户资源储备为项目新增产能消化提供了坚实的保障。

三、项目概况

1、建设地点

本次一揽子项目分别选址于重庆、浙江宁波及安徽六安三地现有厂区内,通过现有厂房建设冲焊生产线扩产能及技术改造项目。重庆厂区位于重庆市江北区鱼嘴镇长惠路 29 号;宁波厂区位于浙江省宁波杭州湾新区福轩路 89号;安徽厂区位于安徽省六安市金安区三十铺镇长淮路与新阳大道交叉口。

2、建设规模

项目建成后,将为公司新增 239.99 万套汽车冲焊产品包的年生产能力。

3、工艺及设备

本次一揽子项目拟新增硬件设备及配件等共计 740 台(套),其中重庆基地新增硬件设备及配件 264 台(套),宁波基地新增硬件设备及配件 202台(套),安徽基地新增硬件设备及配件 274 台(套)。

4、工程方案

本项目均利用现有厂房进行扩产能及技术改造,其中重庆基地项目使用现有建筑面积 9,765.00m2;宁波基地项目使用现有建筑面积 10,465.00m2;安徽基地项目使用现有建筑面积 10,528.00m2。

5、建设期和实施进度

根据项目实际情况,本项目三地建设期均定为 3 年。

6、环保情况

公司生产制造过程产生的污染包括废气、废水、噪声及固废。产生的废气主要为焊接废气及其他颗粒物等,通过配套环保设备统一降尘回收处理;废水主要为清洗废水及员工生活污水等;固体废弃物主要为废包装桶、废活性炭、边角料、其他废弃物及员工生活垃圾等,危废统一回收后交由具备危废处理资质的单位处理,其他废弃物与生活垃圾回收后统一处理;噪声主要为生产设备运转产生的噪声,选用低噪声设备,生产设备位于室内,采取减振、降噪措施可有效减少噪声污染。

7、投资估算与资金筹措

项目总投资包括设备购置费、工程建设费及项目预备费等,不单独预设铺底流动资金及建设期利息。具体各地投资情况如下:

(1)至信股份至信股份总建设投资 37,524.28 万元,

(2)宁波至信宁波至信总建设投资 19,278.98 万元

(3)安徽至信安徽至信总建设投资 46,145.59 万元

8、财务评价

(1)至信股份

至信股份正常年可新增营业收入 58,633.00 万元(不含税),年利润总额为5,913.79 万元,项目投资财务内部收益率为 11.75%(所得税后),投资回收期为 8.88 年(所得税后)。

(2)宁波至信

宁波至信正常年可新增营业收入 31,140.00 万元(不含税),年利润总额为4,195.74 万元,项目投资财务内部收益率为 14.68%(所得税后),投资回收期为 6.79 年(所得税后)。

(3)安徽至信

安徽至信正常年可新增营业收入 69,774.17 万元(不含税),年利润总额为7,218.83 万元,项目投资财务内部收益率为 12.62%(所得税后),投资回收期为 8.40 年(所得税后)。

此为摘取部分,完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求,可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 有利于优化区域产业结构,产业发展完善

2.2.2 项目建设是公司规模扩展,全球发展战略的重要组成部分

2.2.3 增加产能,提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力

2.2.5 提升生产信息化和自动化水平,为业务发展和高效管理赋能

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 国家政策推动行业的发展

2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度

2.3.3 行业经验丰富,技术协同优势显著

2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证

2.4 市场需求分析

2.4.1 市场需求分析:通过量化目标市场的消费需求,预测产品的潜在销售量及增长趋势

2.4.2 市场供给分析:评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量,识别供给缺口或过剩

2.4.3 市场竞争分析:研究行业竞争格局,包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒

2.4.4 项目产品分析:结合产品特性(如价格、质量、功能)与市场需求匹配度,判断其竞争力

2.4.5 市场综合分析:整合供需、竞争及产品数据,形成对项目整体可行性的判断

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 项目选址需求

3.1.2 选址方案的初步拟定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 概况

3.2.2 政治

3.2.3 经济

3.2.4 项目投资地营商的主要优势

3.2.5 投资激励

3.2.6 经贸情况

3.2.6 法律法规

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 技术先进性

4.1.4 生产工艺流程

4.1.5 主要原辅材料耗量

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 给排水工程

4.3.2 变配电工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火灾报警及消防控制系统

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管网等配套工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 公司注册及审批流程

4.5.3 项目审批流程

4.5.4 项目申报

4.5.5 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 采购模式

5.1.2 生产模式

5.1.3 销售模式

5.1.4 研发模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.5 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 人力资源配置

5.3.2 人员培训

5.3.3 员工退场

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利润核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响分析

7.3.2 营运期环境影响及环保措施

7.3.3 环境保护的建议

7.3.4 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 项目能耗情况

7.4.2 节能措施及效果分析

7.4.3 管理节能措施

7.4.4 资源和能源利用效果分析结论

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 政策风险

8.6 政治风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.2 建议

附件:财务分析过程

免责声明:
1.本站部分文章为转载,其目的在于传播更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2.思瀚研究院一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、版权等问题,我们将及时沟通与处理。