1、项目概况
本项目计划投资 11,023.10 万元,其中建设投资 9,197.99 万元,铺底流动资金 1,825.11 万元。项目建设完成后,公司将新增 500 万个运动控制器的产能,为实现公司的整体发展战略目标提供保障。
2、项目必要性
(1)解决公司产能瓶颈,实现公司快速发展
报告期内,公司营业规模增长迅速,产能利用率持续提高,下游行业进入忙季时,订单数量大幅增长,公司订单执行周期容易受到产能不足的影响而相应延长。在公司产品需求市场将不断扩大的情况下,现有产能的不足将对公司品牌形象、盈利能力造成负面影响,新增生产线打破产能瓶颈是公司发展的当务之急。
本次投资项目拟新建生产厂房、购买先进生产检测设备、新增生产线,项目建设完成后将新增 500 万个运动控制器的产能,能有效解决公司产能不足的现状,适应下游产业的快速发展,实现公司业绩的快速提升。
(2)巩固公司行业地位,提升公司盈利水平
公司自成立以来,专注运动控制器领域的技术应用,凭借产品优势获得了客户的信赖、通过正确的市场竞争战略取得了一定的竞争优势。而随着公司经营规模的扩大,提升公司现有制造水平成为迫切需要。
一方面,随着企业生产规模扩大,公司需要投入更多的管理成本,以协调生产环节的有序进行,近年来人力资源成本的提高倒逼企业进行技术升级,降低生产人员投入,因此通过购置智能化设备,提高生产线自动化水平,是公司实现降本增效的必经之路。
另一方面,随着公司运动控制器产品面向的下游应用领域不断扩张,不同终端应用对运动控制器的形态、尺寸提出了个性化的需求,公司通过组建柔性化生产线建设,实现不同形态的运动控制器共线生产,是公司完善产品结构、扩大客户群体的重要抓手。
本次项目实施,公司拟购置各类生产、检测设备 717 台,大幅提升生产线自动化水平和柔性生产能力,巩固公司行业地位,提升公司盈利水平。
(3)促进产品升级,提升核心竞争力
运动控制器是电动车辆、电动工具、家用电器等终端产品的“大脑”,控制器技术水平的提升,能够有效带动下游产业技术升级。本次募投项目的实施,将进一步提升公司运动控制器前沿应用技术研发能力和自主创新能力,提高公司产品的市场竞争力。同时,还有利于促进公司产品升级,提升公司核心竞争力。
3、项目可行性
(1)与公司现有生产规模相适应
报告期内,公司运动控制器的产量分别为 665.97 万个、818.39 万个以及922.02 万个;与此同时,公司自 2017 年推出运动控制模块,报告期内产量分别达到 238.26 万个、281.00 万个以及 215.17 万个。
本次投资项目达产后,公司将新增运动控制器产能 500 万个。由于运动控制器和运动控制模块生产过程较为相近,公司基于本项目的柔性生产线配置,将根据市场需求情况,灵活配置各产品种类和系列的生产能力,推出契合市场需求的产品,切实保证新建生产线的利用效率。
(2)下游市场前景广阔
目前公司的运动控制器产品主要应用于电动车辆领域,尤其是电动自行车、电动三轮车等市场。截至 2020 年,国内电动自行车社会保有量达到 3.4 亿辆,产值总计逾千亿元,电动三轮车的社会保有量也达到 5,000 万辆。巨大的存量市场更新换代,为公司运动控制器产品需求提供了有力支撑。
在节能减排、低碳经济的政策指引下,电动自行车成为绿色出行的代表性交通工具;此外,在城市化进程带来严重交通拥堵的背景下,城市居民非机动车出行需求也被进一步激发。随着电动自行车新国标逐步落实,安全性、舒适性提升,电动自行车的市场前景广阔。
电动三轮车主要的需求来自于农村的生产消费以及城市的快递运输,随着电子商务的快速发展,电动三轮车在解决物流运输“最后一公里”通行难问题上,拥有着独特的优势。
除电动车辆以外,公司的运动控制器产品也可以通过模块化调整,应用到电动工具、汽车电子等更广阔的领域。巨大的下游市场需求有助于项目新增产能的有效消化。
(3)客户基础良好
经过多年的行业积淀,公司在经营过程中积累了丰富的客户资源,与多家国内电动自行车行业排名前列的企业建立了长期、稳定的合作关系,并有机融入下游客户的产业链中。
良好的客户基础和广大的客户群是公司发展业务、推进产品创新的重要保证。下游客户的扩产计划有望对公司产品形成稳定需求,促进本项目产能的消化。
4、项目投资概算
本项目总投资包括建设工程费、设备及软件购置费、预备费用和研发费用等,总投资为 11,023.10 万元。
6、项目选址情况
本项目在现有厂区内建设,不需新增土地。建设地址位于张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号。
7、项目的环保情况
本项目是在原有产品及生产技术的基础上进行产能扩大,不属于重污染项目。本项目将采取严格的措施降低对环境的影响,各类污染物经处理后能达标排放,符合总量控制要求,对周围环境影响小,从而保证项目实施后能够符合国家环境保护的有关规定。项目主要采取的措施如下:
(1)废气处理:本项目将落实强制排风设施等各项废气防治措施,确保粉尘、非甲烷总烃厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中对厂界最高浓度限值要求。
(2)废水处理:本项目污水主要为生产污水和生活污水。生产污水进行处理后循环使用,生活污水由市污水处理站集中处理。
(3)噪音处理:项目对周围声环境可能产生影响的声源主要为机械动力设备。这些动力设备运转时将产生机械噪声和空气动力噪声。建议采取以下措施:项目设备选用低噪声设备,设备基础采取隔震措施,并加强日常设备的维修保养,尽量减轻噪声的影响;通风空调管道与设备风口采用柔性连接。水泵尽量选用低转速设备。设置绿化带隔声降噪。风机均选用高效、低噪声、低振动设备。加强厂区绿化工程,特别是厂界处应种植高大茂密常绿的乔木植物,以增加其对噪声的消、吸作用。
(4)固体废物处理:项目排放固废包括生产性固废和一般生活垃圾两大类。生产性垃圾主要是在其运营过程中产生的废物,包括废料、包装物等,本项目固体废弃物产生量很小。生活垃圾分类集中收集后送至环卫处理站,作垃圾处理。
8、项目进度安排
结合本项目的建设规模、实施条件、发展目标等因素,确定建设期为 24 个月。
9、项目效益分析
项目建成后,达产年将使公司的营业收入增加 31,846.23 万元,当年净利润增加 4,611.32 万元。
可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准,本着客观、求实、科学、公正的原则,在现有能够掌握的资料和数据的基础上,主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证,以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性,为项目投资主体和主管部门提供决策参考。