公司投资的宣城福贝宠物食品扩建项目位于安徽省宣城市。项目总投资额为24,285.03 万元,项目建成达产后,将新增 2 条宠物干粮生产线以及配套全自动包装线、检测相关设备等。本项目建设期为 24 个月
2、项目必要性、可行性分析
(1)项目必要性分析
①把握行业发展机遇,促进自身发展的需要
受益于我国国民经济发展、人均收入水平的提高、人口家庭结构变化以及消费理念的升级等多重驱动因素,我国居民饲养宠物数量快速增长,专业宠物食品的渗透率不断提高,我国宠物食品行业发展前景广阔,潜力巨大。
根据Euromonitor 的数据统计,2019 年至 2021 年,我国宠物食品市场规模分别为 364亿元、436 亿元及 493 亿元,2022 全年预计为 555 亿元。2019 年至 2021 年,我国宠物食品市场规模的增长率分别为 25.95%、19.78%和 13.07%,平均增速达20%,我国宠物食品行业规模增速远高于全球平均水平。宠物干粮食品作为宠物消费中的必需品,在宠物食品结构中占比最高。
为满足消费升级的市场需求,面对良好的市场发展机遇,公司将大力推进产品的优化、升级,持续提高宠物干粮食品的市场份额和产品竞争力,进一步提升公司在国内宠物食品行业的竞争优势。本项目紧跟行业发展趋势,抓住行业发展机遇,进一步扩大高端、高附加值的产品规模,实现产品销售规模的持续增长,有助于增强公司的持续盈利能力,促进公司的进一步发展。
②提高公司自主生产能力,推动生产技术升级
随着宠物行业的快速扩张,宠物食品的需求也持续增长,具备较强的生产能力与保持产品的高品质成为宠物食品生产企业的核心竞争力。受制于现有的厂房布局、工艺设备和产能设计,公司产能利用率一直维持在较高水平,现有产能已经无法满足宠物干粮食品市场需求的快速扩张。此外公司部分产品通过外协加工模式进行生产,尽管公司对外协厂商实行了严格的管理措施,但仍然无法完全避免外协生产带来的产品质量风险。
为了满足快速扩张的市场需求并保持公司产品的高品质,公司亟需扩充宠物干粮食品的自主产能,并不断提高生产技术水平。本项目成功实施后,公司将进一步提升宠物干粮食品的自主生产能力,并增加必要的自动化辅助设备。公司在完善生产线的同时,推动生产技术升级,有利于提高生产效率、稳定产品质量、降低人工成本,为公司持续快速发展提供有力保障。
(2)项目可行性分析
①拥有巨大的市场需求、广泛的客户基础
随着我国居民饲养宠物数量的快速增长以及国家政策关于宠物饲料的大力扶持,我国宠物食品行业发展前景广阔,潜力巨大,市场需求快速增长。公司已与“网易严选”等综合性知名品牌商以及诸多国内知名的宠物食品品牌客户均建立了稳定的合作关系,能够掌握行业、产品发展的最新动态。同时,公司不断加强自主品牌的市场推广及销售渠道建设,公司旗下的“比乐”品牌具有较强的市场影响力和品牌美誉度,因此公司宠物干粮食品具有巨大的市场需求、广泛的客户基础。现有的客户资源及营销渠道为本项目的产品销售提供了有力保障。
②具备较强的技术实力、丰富的管理经验
经过多年的技术积累,公司已成熟掌握宠物干粮食品的生产加工技术与工艺,本项目采用的技术工艺均为公司成熟应用的技术与工艺,能够保证本项目的建设和顺利实施。同时,公司拥有先进的、现代化的宠物食品生产基地,并建立了完备的业务管理流程,涵盖研发、采购、生产、销售和质量控制在内的重大方面,对公司的生产经营活动进行了有效的控制,公司的经营管理水平较高。
此外,通过多年的宠物食品研发、生产实践,公司组建了高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队,公司通过健全的人才培训制度确保其技术优势及行业管理经验的延续。
因此,公司多年的产品技术沉淀及自身积累的行业管理经验可以保证公司现有技术、生产和营销优势得到良好的融合和发挥,为本项目的产品生产提供了有力支持。
3、项目投产后新增产能情况
公司凭借多年来在宠物干粮领域积累的先进的生产工艺技术、良好的产品质量及较高的市场知名度,在行业内具有较强的市场竞争力。本项目实施后,公司宠物食品年产能将增加 33,600 吨,综合考虑宠物食品行业发展趋势及公司销售规模增长速度,预计在项目达产年度,该部分新增产能能够得到有效利用。此外公司还制定了切实可行的营销策略,以保证本项目对应产品销售的持续、稳定增长,具体市场开发策略如下:
(1)在客户合作方面,深化与现有客户的合作,积极开拓新客户资源,继续加大国内市场开拓力度。通过重点客户针对性开发,并成立独立的行业销售团队,打造更为多元化、优质化的客户群体;
(2)在产品品质方面,不断强化生产、营销管理,对产品的研发、产品质量控制、安全生产、环境保护等各个环节实施标准化的管理和控制,促进产品销售;强化新产品、新技术、新工艺的试验和研发工作,致力于实现行业关键技术的突破,持续提升产品品质;
(3)在品牌运营方面,持续加强自主品牌建设,以保障产品质量为基础,立足现有市场地位,提升品牌的知名度和广域度,增强市场影响力。通过升级产品品质、提升产品定位、广告投放支持、营销活动推广,积极塑造、传递和提升公司的品牌形象。
4、项目技术方案和主要设备选择
(1)工艺流程具体情况
公司主要产品包括犬粮、猫粮等宠物干粮类主粮。犬粮与猫粮两者之间除配方成分等差异外,其主要生产工艺流程相似。公司目前主要采用宠物干粮食品最主要的挤压膨化的宠物食品制备工艺。具体工艺流程如下
(2)本项目新增加设备列表
本项目拟购置主要设备清单如下:
5、主要原材料和能源的供应情况
(1)主要原材料供应情况
本项目执行所需要的主要原材料包括动物蛋白类、油脂、碳水化合物类等原材料,均由公司统一自行采购,该等原材料市场供应充足,价格稳定,公司与主要供应商建立了相对稳定的业务关系,能够保证上述原材料的供应数量、质量和及时性。
(2)主要能源供应情况
本项目主要耗用的能源包括水、电、天然气等,本项目建设地基础设施建设良好,水、电、天然气供应充分保障,能够保证项目建设的正常进行。
6、项目竣工时间、产量、产品销售方式
本项目将严格按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定严格执行建设程序,确保建设期工作质量,做到精心设计、安装及调试,强化施工管理,并对工程实现全面的社会监理,以确保工程如期保质完成,本项目建设期为 24 个月。
本项目投产后将实现宠物干粮食品产能每年增加 33,600 吨,公司将重点把握市场发展趋势,在更广阔的市场范围推广公司的品牌和影响力,提高公司产品的市场占有率。公司将继续强化对现有客户资源的掌控,同时持续提升产品营销能力,不断拓展新客户。
公司设有独立的采购供应中心,负责执行原辅料市场调研,参与原辅料质量标准的研究、整理及制订,负责采购价格、交货期、付款条件等其他商业条款的确定,供应商筛选、订单跟踪等采购管理职能。公司已建立起《采购管理制度》《供应商管理制度》等一系列较为完善的采购管理体系。生产部门根据订单情况制定生产计划并形成相应的物料需求,采购供应中心根据物料需求向供应商下达采购订单。公司生产所需的原材料主要包括动物蛋白类、油脂、碳水化合物类等原材料。
公司生产模式包括自主生产及外协加工。公司拥有位于上海及安徽宣城的两处生产基地用于公司主要产品的生产。此外,公司将部分生产标准化程度高、便于品质管控的产品委托外部厂商完成。
公司建立了多样化立体式营销网络体系,包括向国内宠物食品品牌商客户提供 ODM/OEM 服务,以及通过经销模式及网络销售渠道相结合的方式销售自主品牌产品。
7、环境保护情况
本项目的设计严格执行国家现行废水、废气、粉尘等污染排放的规范和标准,按照环境保护行政主管部门的要求办理建设项目环境影响评价相关手续。本项目的污染物主要包括废气、生活污水、噪音、固体废弃物等,主要污染源、污染物及防治措施如下:
(1)废气处理措施
本项目生产过程中的膨化、烘干环节因使用天燃气锅炉和膨化烘干机会产生少量废气,通过生产锅炉自带的低氮燃烧技术处理后达标排放;同时废气经专用管道至排气筒排放,达到高空排放标准,对环境影响较小。
(2)生活污水处理措施
本项目无生产废水产生,生产过程中产生的污水主要为生活污水,经生化池(或化粪池)预处理后,排入市政污水管网接管再汇入长桥污水处理厂处理达标排放。
(3)噪音治理措施
本项目的噪音主要来自生产设备噪音。在购置生产设备时,项目设计选用低噪声设备,并通过在车间内安装消声装置等措施进行隔声、减震、消声处理。
(4)固体废弃物处理措施
本项目产生的固体废弃物主要包括少许废旧包装材料、生活垃圾等,废旧包装材料经集中收集后外售综合利用,生活垃圾分类收集后由市政卫生部门清运处理。
8、项目选址
本项目实施地点位于安徽省宣城市。
9、项目的组织及实施
(1)组织实施
为了保证项目顺利实施,公司专门成立项目领导组,同时针对项目的实施进度、工艺设备选型、设备安装调试等成立项目实施组,针对项目土建、工艺设备布置、安全环保工程等成立项目工程组,保证项目建设高质量有序展开。
(2)项目进度计划
本项目计划建设期为 24 个月,主要完成厂房建设、配套工程等基础设施的建设工作,完成宠物干粮生产线、包装线的生产线安装工作,具体内容包括设备购置、设备安装调试及人员培训等,整体计划分 5 个步骤实施完成,包括:厂房等基础设施建设阶段;设备购买与安装调试阶段;人员招聘培训阶段;全线试生产及生产优化阶段;竣工验收、正式投产阶段。
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目录
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目建设性质
1.1.3 项目拟建地址
1.1.4 项目建设内容及规模
1.1.5 项目建设工期
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目生产规模
1.2 企业概况
1.3 编制依据及研究范围
1.3.1 编制依据
1.3.2 研究范围
1.3.3 编制原则
1.4 主要结论和建议
1.4.1 主要结论
1.4.2 建议
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案
2.1 项目背景
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略,推动能源结构转型
2.2.2 突破技术壁垒,实现自主可控
2.2.3 关键共性基础保障
2.2.4 重塑产业格局,激活市场空间
2.2.5 满足日益增长的市场需求
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间
2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术
2.4 市场需求分析
2.4.1 行业简介
2.4.2 产业链图谱
2.4.3 行业市场需求分析
2.4.4 行业现状及发展趋势
2.5 项目建设内容、规模和产出方案
2.5.1 项目建设内容及规模
2.5.2 项目产出方案
2.6 项目商业模式
第三章 项目选址与要素保障
3.1 项目选址方案
3.1.1 项目选址的原则
3.1.2 选址方案的确定
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 地理环境
3.2.2 交通运输
第四章 项目建设方案
4.1 技术方案
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 生产工艺技术路线确定原则
4.1.3 生产工艺流程
4.1.4 主要原辅材料消耗
4.2 设备方案
4.3 工程方案
4.3.1 设计依据和原则
4.3.2 结构设计方案
4.3.3 抗震设计方案
4.3.4 公用及辅助工程
4.4 数字化方案
4.4.1 工业化生产可靠性分析
4.4.2 技术管理及特点
4.4.3 建筑智能化
4.5 建设管理方案
4.5.1 项目建设期管理
4.5.2 项目招标
4.5.3 项目实施进度计划
第五章 项目运营方案
5.1 生产经营方案
5.1.1 研发模式
5.1.2 采购模式
5.1.3 生产模式
5.1.4 销售模式
5.1.5 影响公司经营模式的关键因素
5.1.6 燃料动力供应保障
5.2 安全保障方案
5.2.1 危害因素和危害程度分析
5.2.2 安全措施方案
5.2.3 消防设施
5.3 运营管理方案
5.3.1 项目运营期组织机构
5.3.2 人力资源配置
5.3.3 人员培训
第六章 项目投融资与财务方案
6.1 投资估算
6.1.1 投资估算范围及参考依据
6.1.2 项目投资估算
6.1.3 资金使用和管理
6.2 盈利能力分析
6.2.1 基础数据与参数选取
6.2.2 编制依据
6.2.3 收入测算
6.2.4 销售税金及附加
6.2.5 成本核算
6.2.6 财务评价分析
6.3 财务可持续性分析
6.3.1 不确定性分析
6.3.2 偿债能力分析
6.3.3 评价结论
第七章 项目影响效果分析
7.1 经济影响分析
7.2 社会影响分析
7.3 生态环境影响分析
7.3.1 环境评价依据及执行标准
7.3.2 污染控制目标
7.3.3 施工期环境影响分析
7.3.4 营运期环境影响分析
7.3.5 环境保护的建议
7.3.6 环境影响评价结论
7.4 资源和能源利用效果分析
7.4.1 用能标准和节能规范
7.4.2 项目能耗情况
7.4.3 源网荷储一体化规划
7.4.4 节能措施及效果分析
7.4.5 资源和能源利用效果分析结论
7.4.6 碳达峰碳中和分析
第八章 项目风险管控方案
8.1 工期风险
8.2 质量风险
8.3 市场竞争加剧的风险
8.4 市场波动风险
8.5 人才短缺风险
8.6 政策风险
第九章 思瀚产业研究院结论与建议
9.1 主要研究结论
9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性
9.1.2 本项目的社会效益
9.2 思瀚建议
附件:财务分析附表过程